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廣州審計招聘

廣州企業名錄
任職資格: 崗位職責:1. 負責公司內控內審管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,組織管理內控內審工作2. 定期對公司業務流程與內控運行效率/執行情況進行監督與分析。確保業務財務等流程有效執行3. 識別各系統中心流程風險點,進行風險評級,形成風險清單并制定對應措施4. 執行公司內部各項專項、定..
本科 一年以內 8000-12000
任職資格: 任職資格要求:1.品行端正、思想積極、三觀正確、原則性強;2.有良好的溝通協調能力,能在高壓狀態下保持良好的心態開展工作;3.信息科技類專業***本科及以上學歷;4.具備一定的財會知識,有較強的風險意識及風險識別能力;5.良好的邏輯推理能力及高度數據敏感度;6.表達清晰,文字功底強。崗位..
本科 一年以內 9000-15000
任職資格: 崗位職責 1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作; 2、協助審計主管編寫內部審計計劃; 3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算; 4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督; 5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿; ..
本科 一年以內 4500-6000
任職資格: 工作職責:1、負責公司內控內審管理工作,按照A股上市公司內控規范標準,梳理公司內控流程,整合管理制度,組織管理內控內審工作;2、定期對公司業務流程和內控運行效率與執行情況進行監督、評估和分析,提出流程優化策略和建議,確保業務財務流程和控制有效執行;3、識別公司財務、IT、運營等流..
本科 一年以內 16000-22000
任職資格: 崗位職責1、審計每日收入數據,支持報告和憑證。2、確保所有收入被記錄和報告,每日及每月收入和付款及時調節。3、在完成審計工作后,與被審計單位溝通審計意見,對審計發現的問題督促其整改和糾正4、負責配合調查事項提供審計資料和相關會計證據,負責部門內外部內控管理培訓崗位要求1、審計或..
中專 一年以內 6000-8000
任職資格: 崗位職責:1.按成本核算管理制度,正確歸集和分類費用,正確核算成本;2.審核材料成本支出的原始憑證,檢查材料成本支出的經濟性、發現異常及時向領導提出;3.保存有關材料成本的資料;4. 編制成本核算分析報表等;5.其它領導臨時交代的任務。崗位要求:1.具有會計人員的知識和財務核算能..
大專 一年以內 4500-6000
任職資格: 崗位職責:1、負責對集團公司及子公司進行財務審計、經營管理審計,對審計過程中發現的問題提出整改意見并監督落實、后續跟蹤;2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務預算執行情況及財務收支情況進行審計;3、負責對集團公司及子公司投融資及資產經營狀況進行審計; 4、組織對集團公司及子公..
本科 一年以內 6000-8000
任職資格: 工作職責:1、 負責開展對分子公司的內部審計(包括常規的內審、分公司領導的離任審計等),在此基礎上出具內部審計報告;2、 對分公司發現的重大違反財務管理制度或國家財經法規的行為進行專案審計;3、 協助外部監管機構對公司進行的檢查;4、 協助外部審計單位對公司的審計;5、 負責組織各公..
本科 一年以內 10000-20000
任職資格: 崗位職責:1、 對公司業務流程、財務狀況、經營管理、風險控制等方面進行審計工作;2、起草審計計劃,制定具體審計項目方案;3、在審計實施過程中收集證據,編制審計工作底稿; 4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;5、負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;6、督促..
本科 一年以內 10000-15000
任職資格: 審計顧問/高級審計顧問崗位描述:1、根據監管要求及公司管理需要開展工作,包括但不限于薩班斯法案(SOX)合規、專項審計等;2、配合協調外部審計師開展工作,與公司內部相關團隊和人員密切溝通,確保項目目標達成和持續優化;3、抓住風險的本質,針對問題根源給出優化解決方案,促進風控環境的..
本科 一年以內 15000-30000
任職資格: 高級工程審計崗位職責:1、熟悉國家法律法規及相關工程造價管理規定;2、掌握工程預算定額、市場價格及相關政策規定;3、善于學習,不斷更新行業相關知識,時刻掌握和了解最新的工程造價信息及市場信息;4、了解主要建筑材料的市場價格信息,依據市場調研及相應數據對目標成本進行復核、審核;5..
本科 一年以內 15000-30000
任職資格: 崗位職責:1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,協助建立反舞弊控制體系、內部控制體系。2、協助開展內部控制評價工作,完成公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。3、獨立開展審計項目、協助開展舞弊案件調查,對公司重大業務開展監督評價。4、按照審計工作計劃及審計項目..
本科 一年以內 10000-15000
任職資格: 崗位職責:1、負責協助建立內部控制體系,開展內部控制評價工作,完成公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;2、負責流程梳理、優化、完善,依據制度執行有效性審計以及流程合規性審計。任職資格:1、本科以上學歷,3年以上大型制造業內審經驗;2、有一定的內控、流程合規審計..
本科 一年以內 10000-15000
任職資格: 1、定期電話回訪客戶,核實客戶信息,審核該銷售單的真實性;2、審核公司財務相關資料的真實性及合理性;3、對需審計的工作進行資料收集、整理,并協助完成審計報告。崗位要求:1、大學??萍耙陨蠈W歷,審計或財務相關專業有限考慮;2、1-3年相關工作經驗,能熟練使用辦公軟件;3、有良好的溝通..
大專 一年以內 3500-4500
任職資格: 崗位職責:1、審計體系:負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實過程中不斷改進;2、團隊建設:負責審計部的日常運營管理,提升審計團隊的專業水平,帶領高效的審計團隊,高質量完成各項工作。3、內控體系:負責建立健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建審計預警..
本科 一年以內 20000-30000
任職資格: 崗位職責:1、協助審計總監,根據公司戰略發展建立和完善公司內審體系,制定年度審計計劃;2、按照要求執行對內審計工作,組織協調審計工作的實施;3、負責公司內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證本公司業務執行與法律規章和公司的發展戰略相一致;4、對公司內部..
本科 一年以內 6000-10000
任職資格: 職責描述:1、協助制訂年度經濟和財務審計計劃;2、獨立組織開展審計工作,主要是對分子公司的經營管理和財務收支審計:審查各單位的經濟效益和財務收支活動,核查財務收支的真實性、合理性與合規性,并評價經營業務活動的經濟性、效率性與效果性;3、協助組織和具體實施經濟責任審計包括離任審..
本科 一年以內 25000-40000
任職資格: 職責描述:1、參與對集團工程、設備、物料采購招標評標工作;2、對項目施工過程中合同外報價進行復核評審;以及對項目施工過程中的現場管理、材料管控,設計變更、造價控制和量控制等編寫專項審計報告,并提出合理建議;3、對項目竣工結算進行復核評審,編寫評審報告;4、推動完善公司招標管理..
本科 一年以內 25000-50000
任職資格: 職責描述:(1)以信息安全和IT控制體系為依據,實施系統審計;(2)提供信息安全和IT內控方面的咨詢;(3)按照審計計劃協助和獨立實施系統風險評估和應用控制審計工作程序,并提供系統可靠性、數據真實性以及內部控制有效性方面的結論與建議;(4)根據要求編寫符合要求的審計報告;(5)根據..
本科 一年以內 10000-15000
任職資格: 一、崗位職責1.熟悉工程項目管理或工程概預算定額等相關知識。2.審查公司工程項目管理、造價管理、招投標管理方面的內部控制情況,監督制度及流程的執行情況,前不斷提出完善措施。3.負責勘查施工現場,查閱相關資料,檢查合同及協議的執行情況。4.負責現場簽證、工程材料設備、認質核價等現場..
本科 一年以內 10000-15000

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